2015年度清远市清新区人民检察院部门决算公开(区财政决算) |
时间:2016-10-12 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
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2015年清远市清新区人民检察院
部门决算基本情况说明
一、基本情况主要职责
清新区检察院是国家法律监督机关,受上级人民检察院领导,对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。主要职责是:
(一)贯彻执行上级检察机关确定的检察工作方针,完成各项检察工作任务。
(二)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件,依法行使检察权。
(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供,报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
(四)依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(六)依法监督监狱、看守所的监管活动。
(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(八)负责预防职务犯罪的法制宣传,对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。
(九)抓好队伍建设和思想政治工作。承办其他应由区检察院负责的事项。
二、内设机构
根据上述职责,区检察院设政工科、反贪污贿赂局和12个内设机构:
(一)办公室
负责协助检察院领导处理检察政务,组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施,组织重要会议和重大活动;起草审核院文稿,打印文件,处理检察信息,机要文电和秘书事务,编发内部刊物;联系人大代表;负责检务公开,检察统计,机要密码管理和保密工作;负责法律政策研究工作。
(二)政工科
负责思想政治工作和队伍建设;负责党建、人事、劳资、培训、退休人员管理、计划生育等工作;管理检察官的等级;按照有关规定负责检察院个人审核和司法警察警衔的审核、报批;负责人事制度改革、主诉和主办检察官的管理;负责检察院建设和争先创优活动,承办表彰奖励工作;负责组织初任检察官考试和其他考试考务工作;负责纪检监察工作,受理对违法违纪行为的检举控告、申诉,按照管理权限进行查处;负责制定廉政建设制度,组织开展廉政纪律教育和执法大检查活动。
(三)侦查监督科
负责承办审查逮捕案件;负责刑事立案监督、侦查活动监督工作;结合办案保护未成年人犯罪者的合法权益;参与专项斗争和社会治安综合治理;负责办理报批延长羁押期限。
(四).公诉科
负责承办审查起诉、不起诉案件及出庭公诉;负责对刑事审判活动是否合法实施监督,对确有错误的判决和裁定依法提出抗诉;结合办案,参与专项斗争和社会治安综合治理工作。
(五)反贪污贿赂局
负责承办辖区内的贪污贿赂案件,承办上级人民检察院和有关领导交办的案件,开展反贪污贿赂案件的侦查工作,内设侦查科和职务犯罪预防科。
1、职务犯罪侦查科
负责立案侦查全区相关干部涉嫌贪污贿赂、挪用公款、巨额财产来源不明、境外存款隐瞒不报、私分国有资产、私分罚没款物等犯罪案件。
2、职务犯罪预防科
负责职务犯罪预防工作和综合治理工作,进行法制宣传,认真研究并提出职务犯罪的预防对策,协助有关部门制定职务犯罪预防工作的细则、规定。
(六)反渎职侵权局
负责立案侦查国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利犯罪案件的侦查工作;结合办案开展职务犯罪预防工作。
(七)监所检察科
负责对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督工作;负责立案侦查或参与办理发生在刑罚执行和监管改造过程中的虐待被监管人案、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案及上级交办的其他案件。
(八)民事行政检察科
负责对民事经济审判活动和行政诉讼实行监督,对人民法院已经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决和裁定依法提请抗诉或建议提请抗诉;对同级人民法院开庭审理抗诉的民事、经济、行政案件接受指派出庭履行职务,并对人民法院民事经济审判活动和行政诉讼是否合法实行监督;对审判人员在审理民事、经济案件中的贪污贿赂、徇私舞弊、枉法裁判等犯罪案件线索进行初查。
(九)控告申诉检察科
负责接待群众来访,受理和依法处理公民和单位的报案、举报、控告和申诉;对检察机关管辖不明,难以归口处理的举报案件线索进行初查:组织开展举报宣传和文明接待活动,综合反映控告和举报情况;负责承办本院的刑事赔偿事项。
(十)计划财务装备科
负责编制和落实统管经费和装备年度计划;负责经费的申请、核算、管理和装备物资的购置、管理;负责赃款赃物的管理;负责交通装备、武器弹药、服装的统筹计划管理和财务工作;负责安全保卫和后勤管理工作。
(十一)检察技术科
负责编制技术发展总体规划;负责对案件进行技术取证、检验、鉴定、复核、刑事照相、录音录像、闭路电视监控等侦查活动;负责计算机网络和情报、信息以及院交办的其他事项。
(十二)司法警察大队
负责《人民检察院司法警察暂行条例》中规定的各项相关警务工作;管理司法警察的警用装备;协调跨区域的重大警务活动;完成检察长交办的其他任务。
三、2015年各项收支情况
附件1:收入支出决算总表
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财政拨款收入支出决算总表
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财决01-1表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
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2015年度 |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,533,982.00 |
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
490,213.00 |
490,213.00 |
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
一、基本支出 |
54 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
13,820,373.02 |
13,820,373.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
32 |
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人员经费 |
55 |
12,479,982.00 |
12,479,982.00 |
|
12,479,982.00 |
12,479,982.00 |
|
12,144,242.08 |
12,144,242.08 |
|
|
3 |
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|
三、国防支出 |
33 |
|
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|
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|
日常公用经费 |
56 |
2,054,000.00 |
2,054,000.00 |
|
2,054,000.00 |
2,054,000.00 |
|
1,676,130.94 |
1,676,130.94 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
21,452,090.00 |
21,452,090.00 |
|
18,186,151.35 |
18,186,151.35 |
|
二、项目支出 |
57 |
|
|
|
8,479,250.10 |
8,479,250.10 |
|
5,916,707.43 |
5,916,707.43 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
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|
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|
基本建设类项目 |
58 |
|
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6 |
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六、科学技术支出 |
36 |
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|
行政事业类项目 |
59 |
|
|
|
8,479,250.10 |
8,479,250.10 |
|
5,916,707.43 |
5,916,707.43 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
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|
60 |
|
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|
|
|
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8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
890,929.10 |
890,929.10 |
|
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
61 |
|
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|
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|
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
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|
62 |
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|
|
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10 |
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|
十、节能环保支出 |
40 |
|
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63 |
|
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
41 |
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|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
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|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
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|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,976,235.25 |
8,976,235.25 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
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|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7,150,822.37 |
7,150,822.37 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
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|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3,168,006.83 |
3,168,006.83 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
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|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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16 |
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|
十六、金融支出 |
46 |
|
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|
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
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17 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
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|
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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18 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
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|
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|
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
442,016.00 |
442,016.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
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73 |
|
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|
|
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|
21 |
|
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|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
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|
74 |
|
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
52 |
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75 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
53 |
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76 |
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本年收入合计 |
24 |
14,533,982.00 |
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
本年支出合计 |
77 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
19,737,080.45 |
19,737,080.45 |
|
本年支出合计 |
77 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
19,737,080.45 |
19,737,080.45 |
|
|
25 |
|
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78 |
|
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78 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
6,886,479.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
10,162,631.29 |
10,162,631.29 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
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|
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|
|
10,162,631.29 |
10,162,631.29 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
6,886,479.64 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
7,479,903.41 |
7,479,903.41 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
7,479,903.41 |
7,479,903.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
2,682,727.88 |
2,682,727.88 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
2,682,727.88 |
2,682,727.88 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
14,533,982.00 |
23,013,232.10 |
29,899,711.74 |
总计 |
83 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
29,899,711.74 |
29,899,711.74 |
|
支出总计 |
83 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
29,899,711.74 |
29,899,711.74 |
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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附件2:收入决算表、
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|
收入决算表 |
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财决03表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
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2015年度 |
|
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|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
23,023,445.10 |
23,013,232.10 |
|
|
|
|
10,213.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
490,213.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
10,213.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
490,213.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
10,213.00 |
2010401 |
行政运行 |
490,213.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
10,213.00 |
204 |
公共安全支出 |
21,462,303.00 |
21,462,303.00 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
20,772,303.00 |
20,772,303.00 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
12,403,323.00 |
12,403,323.00 |
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
7,868,980.00 |
7,868,980.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
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|
附件3:支出决算表、
|
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支出决算表 |
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|
财决04表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
19,747,293.45 |
13,830,586.02 |
5,916,707.43 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
490,213.00 |
490,213.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
490,213.00 |
490,213.00 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
490,213.00 |
490,213.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
18,186,151.35 |
12,269,443.92 |
5,916,707.43 |
|
|
|
20404 |
检察 |
17,496,151.35 |
11,579,443.92 |
5,916,707.43 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
11,809,899.23 |
11,579,443.92 |
230,455.31 |
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5,186,252.12 |
|
5,186,252.12 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4:财政拨款收入支出决算总表 、
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
财决01-1表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,533,982.00 |
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
490,213.00 |
490,213.00 |
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
一、基本支出 |
54 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
13,820,373.02 |
13,820,373.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
55 |
12,479,982.00 |
12,479,982.00 |
|
12,479,982.00 |
12,479,982.00 |
|
12,144,242.08 |
12,144,242.08 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
2,054,000.00 |
2,054,000.00 |
|
2,054,000.00 |
2,054,000.00 |
|
1,676,130.94 |
1,676,130.94 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
21,452,090.00 |
21,452,090.00 |
|
18,186,151.35 |
18,186,151.35 |
|
二、项目支出 |
57 |
|
|
|
8,479,250.10 |
8,479,250.10 |
|
5,916,707.43 |
5,916,707.43 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
|
|
|
8,479,250.10 |
8,479,250.10 |
|
5,916,707.43 |
5,916,707.43 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
890,929.10 |
890,929.10 |
|
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,976,235.25 |
8,976,235.25 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7,150,822.37 |
7,150,822.37 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3,168,006.83 |
3,168,006.83 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
442,016.00 |
442,016.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
14,533,982.00 |
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
本年支出合计 |
77 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
19,737,080.45 |
19,737,080.45 |
|
本年支出合计 |
77 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
19,737,080.45 |
19,737,080.45 |
|
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
6,886,479.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
10,162,631.29 |
10,162,631.29 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
10,162,631.29 |
10,162,631.29 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
6,886,479.64 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
7,479,903.41 |
7,479,903.41 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
7,479,903.41 |
7,479,903.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
2,682,727.88 |
2,682,727.88 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
2,682,727.88 |
2,682,727.88 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
14,533,982.00 |
23,013,232.10 |
29,899,711.74 |
总计 |
83 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
29,899,711.74 |
29,899,711.74 |
|
支出总计 |
83 |
14,533,982.00 |
14,533,982.00 |
|
23,013,232.10 |
23,013,232.10 |
|
29,899,711.74 |
29,899,711.74 |
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表、
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
23,013,232.10 |
14,413,796.79 |
8,599,435.31 |
|
19,737,080.45 |
13,820,373.02 |
12,144,242.08 |
1,676,130.94 |
5,916,707.43 |
|
10,162,631.29 |
7,479,903.41 |
2,682,727.88 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
|
|
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
21,462,303.00 |
12,862,867.69 |
8,599,435.31 |
|
18,186,151.35 |
12,269,443.92 |
10,593,312.98 |
1,676,130.94 |
5,916,707.43 |
|
10,162,631.29 |
7,479,903.41 |
2,682,727.88 |
|
20404 |
检察 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
20,772,303.00 |
12,172,867.69 |
8,599,435.31 |
|
17,496,151.35 |
11,579,443.92 |
9,903,312.98 |
1,676,130.94 |
5,916,707.43 |
|
10,162,631.29 |
7,479,903.41 |
2,682,727.88 |
|
2040401 |
行政运行 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
12,403,323.00 |
12,172,867.69 |
230,455.31 |
|
11,809,899.23 |
11,579,443.92 |
9,903,312.98 |
1,676,130.94 |
230,455.31 |
|
7,479,903.41 |
7,479,903.41 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
|
|
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
500,000.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
|
7,868,980.00 |
|
7,868,980.00 |
|
5,186,252.12 |
|
|
|
5,186,252.12 |
|
2,682,727.88 |
|
2,682,727.88 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
890,929.10 |
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表、
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
财决07表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
23,013,232.10 |
14,413,796.79 |
8,599,435.31 |
|
19,737,080.45 |
13,820,373.02 |
12,144,242.08 |
1,676,130.94 |
5,916,707.43 |
|
10,162,631.29 |
7,479,903.41 |
2,682,727.88 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
|
|
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
21,462,303.00 |
12,862,867.69 |
8,599,435.31 |
|
18,186,151.35 |
12,269,443.92 |
10,593,312.98 |
1,676,130.94 |
5,916,707.43 |
|
10,162,631.29 |
7,479,903.41 |
2,682,727.88 |
|
20404 |
检察 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
20,772,303.00 |
12,172,867.69 |
8,599,435.31 |
|
17,496,151.35 |
11,579,443.92 |
9,903,312.98 |
1,676,130.94 |
5,916,707.43 |
|
10,162,631.29 |
7,479,903.41 |
2,682,727.88 |
|
2040401 |
行政运行 |
6,886,479.64 |
6,886,479.64 |
|
|
12,403,323.00 |
12,172,867.69 |
230,455.31 |
|
11,809,899.23 |
11,579,443.92 |
9,903,312.98 |
1,676,130.94 |
230,455.31 |
|
7,479,903.41 |
7,479,903.41 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
|
|
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
500,000.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
|
7,868,980.00 |
|
7,868,980.00 |
|
5,186,252.12 |
|
|
|
5,186,252.12 |
|
2,682,727.88 |
|
2,682,727.88 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
690,000.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
890,929.10 |
890,929.10 |
890,929.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
883,129.10 |
883,129.10 |
883,129.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、
|
|
|
部门决算相关信息统计表 |
|
|
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
2015年度 |
|
金额单位:元 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
1,676,130.94 |
(一)支出合计 |
2 |
624,635.40 |
(一)行政单位 |
20 |
1,676,130.94 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
456,547.73 |
|
22 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
456,547.73 |
(一)车辆数合计(辆) |
24 |
4 |
3.公务接待费 |
7 |
168,087.67 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
168,087.67 |
2.一般公务用车 |
26 |
4 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
|
(二)相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
30 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
|
31 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
4 |
|
32 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
210 |
|
33 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
2,114 |
|
34 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
|
|
35 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
|
|
36 |
|
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; |
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
|
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
财决09表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、预算执行情况分析
(一)综合收支与上年决算数对比
指 标
|
行次
|
本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减%
|
原因
|
|
|
年度收支情况(单位:元)
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.本年收入
|
2
|
2,302.34
|
2,170.64
|
131.71
|
6.07
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
3
|
2,301.32
|
2,158.65
|
142.67
|
6.61
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4
|
|
|
|
|
|
|
*事业收入
|
5
|
|
|
|
|
|
|
经营收入
|
6
|
|
|
|
|
|
|
*其他收入
|
7
|
1.02
|
11.49
|
-10.47
|
-91.11
|
本年上级补助减少
|
|
2.本年支出
|
8
|
1,974.73
|
1,794.65
|
180.08
|
10.03
|
|
|
其中:基本支出
|
9
|
1,383.06
|
1,367.12
|
15.94
|
1.17
|
|
|
(1)人员经费
|
10
|
1,215.45
|
1,143.89
|
71.56
|
6.26
|
|
|
(2)日常公用经费
|
11
|
167.61
|
223.23
|
-55.62
|
-24.92
|
本年三公节约开支
|
|
项目支出
|
12
|
591.67
|
427.53
|
164.14
|
38.39
|
开年对检察事务的投入力度加大
|
|
(1)基本建设类项目
|
13
|
|
|
|
|
|
|
(2)行政事业类项目
|
14
|
591.67
|
427.53
|
164.14
|
38.39
|
开年对检察事务的投入力度加大
|
|
经营支出
|
15
|
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
1,016.26
|
688.65
|
327.62
|
47.57
|
专项工作还没有完结,暂时结余
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
17
|
1,016.26
|
688.65
|
327.62
|
47.57
|
专项工作还没有完结,暂时结余
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
|
|
|
|
|
|
(二)2015年“三公”经费情况
项 目
|
行次
|
统计数
|
栏 次
|
1
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
(一)支出合计
|
2
|
624,635.40
|
1.因公出国(境)费
|
3
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
456,547.73
|
(1)公务用车购置费
|
5
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
6
|
456,547.73
|
3.公务接待费
|
7
|
168,087.67
|
(1)国内接待费
|
8
|
168,087.67
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
|
(二)相关统计数
|
10
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
4
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
210
|
6.国内公务接待人次(人)
|
16
|
2,114
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
17
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
18
|
|
(三)政府采购支出情况,详见附件9:政府采购支出情况。
|
|
|
|
|
政府采购情况表
|
|
|
|
|
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合 计 |
1 |
5,794,779.00 |
5,794,779.00 |
|
|
1,519,253.00 |
1,519,253.00 |
|
|
货物 |
2 |
5,794,779.00 |
5,794,779.00 |
|
|
1,519,253.00 |
1,519,253.00 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"数据保持一致。 |
(四)国有资产情况,详见附件10:国有资产情况
|
|
|
|
资产情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决附01表 |
编制单位:清远市清新区人民检察院 |
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
补充资料 |
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
行次 |
5 |
资产总额 |
1 |
— |
— |
20,853,010.53 |
24,941,468.18 |
一、本年坏账损失金额 |
24 |
|
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
6,917,942.64 |
10,222,482.29 |
二、危房面积(平方米) |
25 |
— |
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
13,935,067.89 |
14,718,985.89 |
(一)上年年末数 |
26 |
|
(一)房屋(平方米) |
4 |
4,196.00 |
4,196.00 |
5,171,571.89 |
5,171,571.89 |
(二)本年增加数 |
27 |
|
1.办公用房 |
5 |
4,196.00 |
4,196.00 |
5,171,571.89 |
5,171,571.89 |
(三)本年减少数 |
28 |
|
2.业务用房 |
6 |
|
|
|
|
其中:本年修复数 |
29 |
|
3.其他 |
7 |
|
|
|
|
(四)年末数 |
30 |
|
(二)汽车(台、辆) |
8 |
16 |
4 |
3,534,584.00 |
1,128,667.00 |
三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) |
31 |
|
1.轿车 |
9 |
16 |
4 |
3,534,584.00 |
1,128,667.00 |
四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) |
32 |
|
2.越野车 |
10 |
|
|
|
|
五、年末单位已确权土地面积(平方米) |
33 |
|
3.小型载客汽车 |
11 |
|
|
|
|
六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) |
34 |
4 |
4.大中型载客汽车 |
12 |
|
|
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
35 |
|
5.其他车型 |
13 |
|
|
|
|
2.一般公务用车 |
36 |
4 |
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) |
14 |
|
|
|
|
3.一般执法执勤用车 |
37 |
|
1.单价20万元(含)-200万元 |
15 |
|
|
|
|
4.特种专业技术用车 |
38 |
|
2.单价200万元(含)以上 |
16 |
|
|
|
|
5.其他用车 |
39 |
|
(四)其他固定资产 |
17 |
— |
— |
5,228,912.00 |
8,418,747.00 |
|
40 |
|
减:累计折旧及减值准备 |
18 |
— |
— |
|
|
|
41 |
|
三、长期投资 |
19 |
— |
— |
|
|
|
42 |
|
四、在建工程 |
20 |
— |
— |
|
|
|
43 |
|
五、无形资产 |
21 |
|
|
|
|
|
44 |
|
减:累计摊销 |
22 |
— |
— |
|
|
|
45 |
|
六、其他资产 |
23 |
— |
— |
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|