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        2016年度肇庆市365直播是什么_线上365bet开户_bat365在哪进区人民检察院省级决算公开情况

        时间:2017-08-24  作者: 365直播是什么_线上365bet开户_bat365在哪进区人民检察院   新闻来源:

          一、部门(单位)情况

          (一)基本情况

          1.主要职能。

           人民检察院是国家法律监督机关,是国家政权的重要组成部分,担负着维护国家法律统一正确实施,保障在全社会实现公正和正义的重要使命。

          2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

           2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年持平。

           机构设置:分别为政工科、反贪局、侦查一科、侦查二科、预防科、办公室、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权检察科、刑事执行检察科(原名为监所科)、民行科、控申科、行政装备财务科、司法警察大队、党委办、金利检察室等。

          3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

           截止2016年12月31日,本单位应有编制人数76人,现有在职人员70人(其中行政编制 61人,事业编制人9),省管退休人员 3 人,合同工人14(含厨房人员5人);上年度应有编制人员76人,实有在职人员68人(其中行政编制59人,事编9人),当地财政负责退休人员24人,合同工7人(含厨房人员5人)。

           变化原因:2016年新增5名新公务员,2人调任,3名退休。

           

          (二)2016年取得的主要事业成效。

           2016年,我院将深入学习贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委和上级检察机关的工作部署,紧紧围绕全市工作大局,主动适应形势新变化,依法履行法律监督职能,推进司法改革、检察改革,进一步强化司法能力建设和作风建设,以新理念全力服务保障我市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

          (三)预算年度的主要工作任务

           深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕工作部署,以争创全省、全国先进检察院为目标,树立理性、平和、文明、规范执法的新理念,以改革创新的精神,着力建设“学习型、专业型、和谐型”检察机关,着力加强党建工作,不断强化法律监督、强化自身监督,强化高素质检察队伍建设。

          (四)预算绩效情况

           2016年我院严格按照预算管理办法的有关规定,对预算执行项目工作制定方案,决策依据充分,确保实施管理过程有序开展,使2016年度工作目标和主要工作任务能够顺利完成。

           

          二、2016年度部门决算公开情况

          (一)国有资产情况

           365直播是什么_线上365bet开户_bat365在哪进区人民检察院截止2016年底共有国有资产2742.95万元,其中办公用房1395.91万元,建筑面积5835.04平方米;土地200万元,面积3589.4平方米;交通运输工具326.53万元,共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车13辆,其他用车7辆;单位价值50万元以上的通用设备0台。

          (二)政府采购支出情况

           2016年我院政府采购计划预算支出129.52万元,实际采购102万元(政府采购货物支出102万元。授予中小企业合同金额102万元,占政府采购支出总额的100%。),实际采购比采购预算减少27.52万元,主要原因是我院严格执行政府采购有关规定。

          (三)机关运行经费出情况

           2016年我院机关运行经费支出为268.67万元,比上年度239.54万元,降低12.2%。主要原因是我院严格执行厉行节约有关规定。

          (四)2016年度收入预、决算说明

           2016年一般公共预算拨款收入1568万元,对比上年减少565.92万元,主要原因是本院管理体制由地方改为省级统一管理提高公用经费标准。

           2016年省级决算财政拨收入1625.50万元,决算数比预算数增加57.4万元,主要原因是2016年新增公务员5名、合同工6人,人员经费和日常公用经费增加。

          (五)2016年度支出预、决算说明

           2016年一般公共预算拨款支出1568万元,对比上年减少565.92万元,主要原因是本院管理体制由地方改为省级统一管理提高公用经费标准。

           2016年决算支出1427.30万元(其中:基本支出1269.50万元,项目支出157.80万元),决算支出比预算支出减少140.70万元,主要原因是是严格执行厉行节约有关规定。

          (六)“三公经费”支出情况说明

           2016年年初“三公经费”预算支出61.40万元,上年支出数65.96万元,决算数支出合计 37.62万元(其中省财政支出为10.10万元,当地财政支出27.52万元) 。决算数比预算支出减少23.78万元,决算数比上年支出数减少28.34万元。减少支出主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

           (1)2016年因公出国(境)没有预、决算支出,对比上年预、决算支出无变化,主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

           (2)2016年公务接待费预算支出6万元,决算数支出5.22万元(省资金公务接待费1.72万元, 接待次数约14次,接待人次约200人;当地资金公务接待费为3.5万元),决算数比预算数减少0.78万元,主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

           (3)2016年公务用车购置及运行维护费预算支出55.40万元,其中运行维护费支出55.4万元;决算数支出35.92万元,其中运行维护费35.92万元(省财政支出8.40万元,当地财政支出27.52)。2016年不存在公务用车购置,车辆保持量为22辆,与上年度持平;决算数比预算数减少19.48万元,主要原因公车改革严格执行厉行节约有关规定。

           

          三、名词解释

          1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

          2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          4、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          5、预算绩效:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

          6、机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

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